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邦彦技术多项财务内控问题被责令改正责任人收警示函

类型:热点整理2026-07-22
邦彦技术因财务内控及信息披露问题收到深圳证监局监管函。经查,公司存在募集资金使用审批权限不明确、2022至2025年内部交易未合并抵消、2023年内部研发抵消不规范、2024年应收账款损失测算依据不足及2025年固定资产折旧不准确等多处违规。监管认定这些问题影响了信息披露准确性,对公司采取责令改正措

日前,邦彦技术股份有限公司(简称“邦彦技术”)因在募集资金使用、内部交易合并、财务核算等环节存在多项合规问题,被深圳证监局采取责令改正的监管措施,同时公司董事长兼总经理祝国胜等三名相关责任人收到警示函。这一监管动作表明,监管部门对上市公司财务规范性及信息披露准确性的关注力度持续加强。

邦彦技术因多项财务内控问题被责令改正,相关责任人收警示函

具体违规事项涉及多个财务环节

根据深圳证监局下发的决定书,邦彦技术暴露的问题主要集中在财务内控与信息披露层面。具体而言:募集资金使用未明确分级审批权限;2022年至2025年期间的实质性内部交易未进行合并抵消处理;2023年的内部委托研发合并抵消操作不规范;2024年应收账款预期信用损失的历史数据测算缺乏充分依据;以及2025年固定资产折旧分摊存在不准确情况。监管机构明确指出,上述部分事项已直接影响到公司信息披露的真实性与准确性。

公司及相关责任人被采取监管措施

针对上述问题,深圳证监局认定公司董事长兼总经理祝国胜、财务总监兼董事会秘书邹家瑞、以及时任财务总监韩萍对相关事项负有主要责任。据此,监管机构决定对邦彦技术股份有限公司采取责令改正的行政监管措施,要求其在规定期限内完成整改。同时,对祝国胜、邹家瑞、韩萍三人分别出具警示函,并记入证券期货市场诚信档案。

来源:界面新闻科技

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